批复时间:2026年2月9日
公开时间:2026年2月11日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
承担全市自然资源基础调查、变更调查、专项调查及动态监测、评价、利用的技术支撑工作;承担全市基础测绘工作,开展测绘基准和测绘系统的建立与维护、基础地理信息数据采集与更新等基础测绘工作;承担全市卫星技术应用服务,开展遥感数据应用管理的技术支撑,全市测量标志的普查、维护工作;承担自然资源基础信息体系的建设和应用工作;承担全市测绘地理信息、自然资源调查监测评价、统一确权登记、矿产资源基础数据、国土空间规划“一张图”及相关业务成果等数据资料的管理、更新、维护和应用;指导全市森林资源资产评估管理,协助开展全市森林资源资产评估监督、评估项目的授权核准和备案工作;开展相关科学技术研发和交流,负责科技成果转化和推广应用工作;承担市自然资源局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看,巴彦淖尔市自然资源调查测绘院预算为事业单位预算,本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门预算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
三、2026年度单位主要工作任务及目标
1、年度国土变更调查是一项重要的年度基础调查工作,作为技术支撑单位,我院积极协助调查监测科,组织专业技术人员开展国土变更调查工作。积极参与实地图斑举证及数据处理工作,对各旗县区年度变更调查耕地和建设用地流量变化情况进行全面的分析,形成分析报告等成果。
2、做好自然资源调查、测绘数据成果的制作和输出,同时积极开展各类成果的公告和相关法律法规的宣传工作。
3、做好日常调查数据统计、查询、汇总性工作。
4、针对变更调查工作进行图斑举证以及变更调查数据库维护工作。
5、承担全市国土空间监测工作,重点聚焦城市国土空间治理中公共服务、生活宜居、交通便捷、安全韧性等情况,为国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估等工作提供支撑,助力提升城市规划、建设、治理水平。
6、全力支持市政府工作需要,按时按点高质量交付全市三维立体地图。
7、做好“内蒙古自治区2024年巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目”。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度收入、支出预算总计258.08万元,与上年相比收、支预算总计各增加21.56万元,增长9.12%。其中:
(一)收入预算总计258.08万元。包括:
1.本年收入合计258.08万元。
(1)一般公共预算拨款收入258.08万元,与上年相比增加
21.56万元,增长9.12%。主要原因是:是2026年人员薪级工资普调,新增考录人员2人,工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0万元,与上年相比增加 0
万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 258.08万元。包括:
1.本年支出合计258.08万元。
(1)、社会保障和就业(类)
财政拨款预算数为22.56万元。主要用于单位的离退休人员工资性支出;机关事业单位基本养老保险缴费公补部分,单位死亡人员抚恤及遗属人员生活补助;工伤、失业、工勤人员养老等公补部分。比上年预算数减少2.02万元。减少主要原因是2025年调出一人,工资性支出减少相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业公补也随之减少。
(2)、卫生健康支出(类)
财政拨款预算数12.64万元,主要用于事业单位人员单位医疗、公务员医疗补助公补部分,比上年预算数增加0.94万元,增加主要原因是新增考录人员2人,工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加。
(3)、自然资源海洋气象等支出(类)
财政拨款预算数204.89万元。主要用于事业单位的人员工资性支出、公用经费以及自然资源专项业务支出。比上年预算数增加21.25万元,主要增加在人员工资性支出。增加主要原因是新增考录人员2人,工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、等也随之增加。
(4)、住房保障支出(类)
财政拨款预算数17.99万元,主要用于单位人员住房公积金公补部分;比上年预算数增加1.39万元,增加主要原因新增考录人员2人,工资性支出增加相应住房保障支出也随之增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度收入预算总计258.08万元,包括本年收入258.08万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入258.08万元,占100%;本年政府性基金预算收入0 万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0万元,占0%;
本年上级补助收入 0 万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金0 万元,占0 %。三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度支出预算合计258.08万元,其中:
基本支出233.18万元,占90.35%;
项目支出24.9万元,占9.65%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度财政拨款收、支总预算258.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.56万元,增长9.12%。主要原因是:是2026年人员工资普调,工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算258.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.56万元,增长9.12%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为22.56万元,与上年相比减少2.02万元。其中:
(1)、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为22.56万元。归口管理的行政事业单位离退休(项)3.05万元,主要用于单位的离退休人员工资性支出。与上年预算减少2.38万元,原因是2025年政策调整,减少离退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款预算数19.51万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费公补部分,较上年增加2.09万元,原因是国家相关规定单位在职人员工资调整,职工基本养老保险缴费公补相应调整。
(2)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款预算数为0万元,主要用于单位人员工伤、失业、工勤人员养老等公补部分。比上年度预算数减少1.73万元,原因是2026年工伤、失业、工勤人员养老保险等公补部分列入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):其他社会保障缴费(项),所以减少。
(二)卫生健康(类)
卫生健康类年初预算数为12.64万元,与上年相比增加0.94万元。其中:
(1)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款预算数9.08万元,主要用于事业单位人员单位医疗公补部分,比上年预算数增加0.71万元,原因2026年新增考录2人,按照国家相关规定单位人员工资调整,单位医疗公补部分相应增加。
(2)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政拨款预算数3.56万元,主要用于单位人员单位公务员医疗补助公补部分,比上年预算数增加0.23万元,原因2026年新增考录2人,按照国家相关规定单位人员工资调整,单位公务员医疗公补部分相应增加。
(三)自然资源海洋气象(类)
自然资源海洋气象类年初预算数为204.89万元,与上年相比增加21.25万元。其中:
(1)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):财政拨款预算数179.99万元。主要用于事业单位的人员工资性支出及公用经费支出。比上年预算数增加16.35万元。原因是2026年新增考录2人,按照国家相关规定单位人员工资增加,所以增加。
(2)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):财政拨款预算数24.9万元,主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加4.9万元。变动原因:根据业务开展需要,项目经费增加。
(四)、住房保障(类)
住房保障类年初预算数为17.99万元,与上年相比增加1.39万元。其中:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数17.99万元,主要用于单位人员住房公积金公补部分;比上年预算数增加1.39元,原因是2026年人员新增2人及工资变动造成预算数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算233.18万元,其中:
(一)人员经费216.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
(二)公用经费16.82万元。主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元,比上年预算增加0万元,增长0%;与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是根据年度因公出国批复计划,比上年增加预算0万元形成的。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中: (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位严格执行中央八项规定,认真贯彻落实厉行节约各项要求,从严控制“三公”经费支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年预算增加0万元,主要原因由于我部门严格执行中央八项规定,认真贯彻落实厉行节约各项要求,从严控制“三公”经费支出;进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出,减少公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定,认真贯彻落实厉行节约各项要求,从严控制“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是
本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度预算安排项目2个,项目预算总金额24.9万元。其中,财政本年拨款金额24.9万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度机构运行经费预算支出16.82万元,与上年相比增加0.76万元,增长4.73%。主要原因是2026年单位新增2人,因此公用经费有所增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度政府采购支出预算总额4万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院共有车辆2辆,其中,一般公务用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2026年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算24.9万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨博文
联系电话:8985077
第五部分2026年度单位预算表
(见附表)