批复时间: 2025年1月26日
公开时间: 2025年2月12日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)单位职能
巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
(二)单位主要职责
1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责及自身建设等全过程各方面。
2、在履行职贵过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
3、贯彻落实国家法律法规和部门规章,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
4、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
5、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。
5、负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。指导旗县区国土空间规划编制并监督实施。落实城乡规划政策并监督实施。
7、按规定权限负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。
10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。
11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理、出让、审批、登记;监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。
14、负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。
15、负责查处重大国土空间规划和自然资源违法案件,指导协调全市违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件查处。指导全市土地矿产卫片执法等自然资源相关行政执法工作。根据授权对旗县区政府落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策和决策部署,以及自治区、市委政府有关工作要求、相关法律法规执行情况开展督察。拟订全市自然资源督察相关制度。配合国家、自治区自然资源督察机构开展工作。
16、负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。
17、承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。
18、负责临河区、开发区自然资源管理工作,指导其他旗县自然资源管理工作。
19、统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。
20、完成市委、政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、人事科、财务与资金运用科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、矿产资源勘查开发和保护监督科、测绘地理信息和科技信息科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科、执法科、机关党委、离退休科共21个科室。本部门无下属单位。
2、从预算单位构成看,纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市自然资源局本级。详细情况见表:
二、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)党建和党风廉政建设方面。坚持以党的政治建设为统领,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,紧紧围绕、毫不偏离铸牢中华民族共同体意识这条主线,严格落实市委、市政府关于党建和党风廉政建设工作的要求,持续加强基层党组织建设,持之以恒正风肃纪,为全市自然资源事业发展提供了有力政治保障。
(二)国土空间规划方面。一是实施好《巴彦淖尔市国土空间总体规划》(2021-2035年),落实底线要求和约束性指标;二是全面推动《巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划》编制工作,优化城市空间布局,完善公共服务设施,加强基础设施支撑,提升人居环境品质。三是按照“一年一体检、五年一评估”的要求,做好市级和旗县国土空间规划评估工作。
(三)严格耕地保护方面。一是以“零容忍”的态度、“长牙齿”的硬措施严守1343.63万亩耕地保护红线和1089.53万亩永久基本农田保护面积;二是落实耕地占补平衡改革要求,加强耕地总量管控,强化以补定占约束,确保年度耕地总量动态平衡;三是重点开展农村乱占耕地建房、设施农业用地等一系列耕地保护专项行动。
(四)土地资源管理利用方面。一是优先保障国家、自治区重大项目用地,优化新增建设用地计划指标配置方式,提高土地要素配置精准性和利用效率;二是认真总结、积极推广试点旗县(五原县、乌拉特中旗)开展农村集体经营性建设用地入市改革经验;三是持续推进“标准地”改革,2025年全市各开发区内新增工业用地全部以“标准地”供应;四是完成约4000亩批而未供土地消化任务。
(五)矿产资源管理方面。一是完成牵头负责的第二轮中央生态环境保护督察2项整改任务销号工作(违规开采超贫磁铁矿问题和露天矿山地质环境治理滞后问题)。二是全面推进矿业权竞争性出让。三是组织实施好北方防沙带(巴彦淖尔市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。四是持续加大战略性矿产找矿力度,积极鼓励矿山企业加强已有矿山深部探矿力度,完成3个战略性矿种探矿权出让;加快乌拉特后旗阿拉其图东铜多金属矿勘探、乌拉特后旗陶勒盖金矿深部探矿进度,实现铜、金等战略性矿产资源增储上产。五是不断延伸矿产资源产业链,帮助协调矿企逐步复工复产,积极挖掘矿产资源开发利用潜力,切实增强我市优势矿产资源开发利用水平。六是在现有绿色矿山的基础上,2025年底前至少再创建3家绿色矿山。
(六)违法违规用地整改方面。一是全面完成2022年-2024年例行督察反馈问题整改;二是围绕违法行为的发现制止、查处整改、线索移交以及重大问题挂牌督办、公开通报等方面建立健全自然资源执法督察工作长效机制;三是严厉打击、坚决遏制新增违法用地行为发生。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度收入、支出预算总计3030.37万元,与上年相比收、支预算总计各增加1345.68万元,增长79.88%。其中:
(一)收入预算总计3030.37万元。包括:
1、本年收入合计3030.37万元。
(1)一般公共预算拨款收入3030.37万元,与上年相比增加1345.68万元,增长79.88%。主要原因是:
巴彦淖尔市自然资源局单位基本收入845.85万元,较上年减少了130.04万元,减少13.33%;其中:人员工资性支出752.72万元,较上年减少了118.28万元,减少13.58%;减少主要原因:2025年单位实有人员较2024年减少。公用经费支出93.14万元,较上年减少11.75万元,减少11.2%;减少主要原因是2025年出安排预算单位实有人员较2024年减少,我单位厉行节约压缩公用经费支出。
巴彦淖尔市自然资源局单位项目支出2184.52万元,按照财政预算安排,较上年增加了1475.72万元,增长208.2%。增长主要原因:一是自治区自然资源厅下达的2025年自治区提前下达转移性资金项目,二是本年度项目支出较上年增加,具体包括:巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目,内财资环〔2024〕1779号提前下达2025年自治区采矿损毁土地状况调查,第三次国土调查项目,巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划编制项目,自然资源业务工作经费,提前下达2025年自治区北方防沙带历史遗留废弃矿山修复工程项目,巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作,提前下达2025年自治区国家级省域地价动态监测内财资环〔2024〕1779号,土地调查、监测和基准地价更新工作等项目支出。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
2、上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计3030.37万元。包括:
1、本年支出合计3030.37万元。
(1)社会保障和就业支出类136.42万元,主要用于本单位的离退休人员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助、单位人员工伤、失业、工勤人员养老等公补部分。与上年相比减少10.74万元,下降7.3%。主要原因是本单位本单位实有在职人员较上年减少。
(2)卫生健康支出类51.82万元,主要用于本单位人员单位医疗公补部分、单位公务员医疗补助公补部分。与上年相比减少2.62万元,减少4.81%。主要原因是本单位实有在职人员较上年减少。
(3)自然资源海洋气象等支出类2778.63万元。主要用于本单位的人员工资性支出、公用经费支出、业务经费支出及项目支出等。与上年相比增加1770.86万元,增长175.72%。主要原因是自治区提前下达转移支付项目资金增加,开展专项业务工作较上年增加。
(4)住房保障支出类63.51万元,主要用于本单位人员住房公积金公补部分;与上年相比减少9.69万元,减少13.24%,主要原因是本单位实有在职人员较上年减少。
2、年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度收入预算总计3030.37万元,包括本年收入3030.37万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入3030.37万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度支出预算合计3030.37万元,其中:
基本支出845.85万元,占27.91%;
项目支出2184.52万元,占72.09%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度财政拨款收、支总预算3030.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1345.68万元,增长79.88%。主要原因是:
巴彦淖尔市自然资源局单位基本支出845.55万元,较上年减少了130.04万元,减少13.33%;其中:人员经费支出752.72万元,较上年减少了118.28万元,减少13.58%;减少主要原因是2025年单位实有人员较2024年减少。公用经费支出93.14万元,较上年减少11.75万元,减少11.2%;减少主要原因是2025年年出安排预算单位实有人员较2024年减少,我单位厉行节约压缩公用经费支出。
巴彦淖尔市自然资源局单位项目支出2184.52万元,按照财政预算安排,较上年增加了1475.72万元,增长208.20%。增长主要原因:一是自治区自然资源厅下达的2025年自治区提前下达转移性资金项目,二是本年度项目支出较上年增加,具体包括:巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目,内财资环〔2024〕1779号提前下达2025年自治区采矿损毁土地状况调查,第三次国土调查项目,巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划编制项目,自然资源业务工作经费,提前下达2025年自治区北方防沙带历史遗留废弃矿山修复工程项目,巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作,提前下达2025年自治区国家级省域地价动态监测内财资环〔2024〕1779号,土地调查、监测和基准地价更新工作等项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算845.85万元,与上年相比减少838.84万元,减少49.79%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为136.42万元,与上年相比减少10.74万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项);财政拨款预算数为69.66万元,主要用于单位的离退休人员工资性支出。比上年预算数增加8.98万元,增长14.80%。主要原因是退休人员较上年增加。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);财政拨款预算数61.42万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费公补部分。较上年减少13.84万元,减少18.39%。主要原因是2025年单位实有人员较上年度减少。
3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项);财政拨款预算数5.33万元,主要用于单位实有人员工伤、失业、工勤人员养老及医疗等公补部分。比上年预算数减少0.6万元,减少10.12%。主要原因是2025年单位实有人员较上年度减少。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为51.82万元,与上年相比减少6.68万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款预算数33.89万元,主要用于行政单位人员单位医疗公补部分。比上年预算数减少6.09万元,减少15.23%。主要原因2025年单位实有人员较上年度减少。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政拨款预算数17.93万元,主要用于单位职工公务员医疗补助公补部分,比上年预算数减少0.59万元,减少3.19%。主要原因是2025年单位实有人员较上年度减少。
(三)自然资源海洋气象等支出(类)
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为2778.63万元,与上年相比增加1375.3万元。其中:
1、自然资源事务(款)行政运行(项):财政拨款预算数 594.11万元。主要用于行政单位的人员工资性支出及公用经费支出。比上年预算数减少100.42万元,减少14.46%。主要原因是2025年单位实有人员较上年度减少和我单位厉行节约压缩公用经费支出。
2、自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款预算数152万元。主要用于自然资源业务支出。与上年预算数减少8万元,下降5%。主要原因为我单位厉行节约压缩公用经费支出。
3、自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):财政拨款预算数200万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加200万元,增加200%。主要原因是财政增加该项目预算安排。
4、自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):财政拨款预算数1679.12万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加1679.12万元,增加1679.12%。主要原因是增加自治区转移支付资金安排项目。
5、自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):财政拨款预算数107万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加107万元,增加107%。主要原因是财政增加该项目预算安排。
6、自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):财政拨款预算数14.4万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加14.4万元,增加14.4%。主要原因是财政增加该项目预算安排。
7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):财政拨款预算数32万元,主要用于自然资源专项业务支出。与上年预算数减少111.8万元,减少77.75%,主要原因是我单位该项目业务量减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为63.51万元,与上年相比减少12.19万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数63.51万元,主要用于单位人员住房公积金公补部分;比上年预算数减少12.19万元,减少16.1%。主要原因是2025年单位实有人员较上年度减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算845.85万元,其中:
(一)人员经费752.72万元。主要包括:基本工资202.59万元、津贴补贴204.56万元、奖金29.5万元、住房公积金63.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.42万元,职工基本医疗保险缴费33.89万元、公务员医疗补助缴费17.93万元、其他社会保障缴费5.33万元、其他工资福利支出58.49万元、退休费69.66万元、生活补助5.84万元。
(二)公用经费93.14万元。主要包括:办公费16.48万元、水费0.65万元、电费4.82万元、邮电费3.6万元、取暖费5.12万元、物业管理费9.54万元、差旅费1.3万元、培训费0.93万元、公务接待费2万元、劳务费0.8万元、工会经费7.66万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用33.65万元、办公设备购置1.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,占79.31%;公务接待费支出3万元,占20.69%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.5万元,比上年预算减少0万元;其中:
1、因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出11.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出11.5万元,比上年预算减少0万元。
3、公务接待费预算支出3万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算相同。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度预算安排项目9个,项目预算总金额2184.52万元。其中,财政本年拨款金额2184.52万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度机构运行经费预算支出93.14万元,与上年相比减少11.74万元,减少11.2 %。主要原因是:2025年出安排预算单位实有人员较2024年减少,我单位厉行节约压缩公用经费支出。
机关运行经费具体明细如下:办公费16.48万元、水费0.65万元、电费4.82万元、邮电费3.6万元、取暖费5.12万元、物业管理费9.45万元、差旅费1.3万元、培训费0.93万元、公务接待费2万元、劳务费0.8万元、工会经费7.66万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用33.65万元、办公设备购置1.5万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度政府采购支出预算总额235.784万元,其中:拟采购货物支出14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出221.784万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源局单位2025年度填报绩效目标的预算项目9个,公开项目9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2184.52万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 李艺昕 联系电话:0478-8985105